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Detalhes
| 05/02/2025 | 0000006/2025 | 0000016/2025 | 0000088/2025 | 0000611/2025 | PROCESSO ESTIMATIVO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO "CAD UNICO", NO DECORRER DO EXERCICIO DO ANO DE 2025. | ESCELSA | 28.152.650/0001-71 | R$ 9.000,00 | | R$ 553,04 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/02/2025 | 0000293/2024 | 0000672/2024 | 0006355/2024 | 0000610/2025 | 2CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS OFICIAIS COM PESQUISAS EM NOME DA PREFEITURA/MUNICIPIO DE APIACA/ES. ATENDENDO TODOS OS REQUISITOS E EXIGENCIAS CONFORME O TERMO DE REFERENCIA Q | PRIUS INFORMADOR JURIDICO LTDA | 03.361.851/0001-58 | R$ 2.340,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/02/2025 | 0000030/2024 | 0000030/2024 | 0000005/2025 | 0000609/2025 | PROCESSO ESTIMATIVO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O "CAD UNICO", NO DECORRER DO EXERCICIO DO ANO DE 2024. | CESAN | 28.151.363/0001-47 | R$ 1.200,00 | R$ 56,09 | R$ 56,09 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/02/2025 | 0000045/2024 | 0000056/2024 | 0006815/2024 | 0000608/2025 | PROCESSO ESTIMATIVO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APIACA-ES, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | CESAN | 28.151.363/0001-47 | R$ 25.000,00 | R$ 1.489,27 | R$ 1.489,27 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/02/2025 | 0002318/2024 | 0002298/2024 | 0006844/2024 | 0000607/2025 | PORCESSO ESTIMATIVO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO DECORRER DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024. | CESAN | 28.151.363/0001-47 | R$ 1.300,00 | R$ 978,70 | R$ 978,70 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/02/2025 | 0004139/2024 | 0004139/2024 | 0006845/2024 | 0000606/2025 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | CESAN | 28.151.363/0001-47 | R$ 2.547,16 | R$ 2.547,16 | R$ 2.547,16 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/02/2025 | 0003846/2024 | 0004132/2024 | 0006837/2024 | 0000605/2025 | DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO, PARA VIAGEM A VITORIA/ES, NO DIA 18/12/2024, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DOS EDITAIS PARA OBRAS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA RURAL, NO PALACIO ANCHIETA. | SEC. OBRAS, TRANSP. (ADILSON G. DE SOUZA E OUTROS) | ***.518.067-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/02/2025 | 0003520/2023 | 0003102/2024 | 0000011/2025 | 0000604/2025 | AQUISICAO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS/MARMITEX PARA O ATENDIMENTO AS FAMILIAS ACOMETIDAS POR SITUACAO DE EMERGENCIA E/OU CALAMIDADE PUBLICA, VULNERABILIDADE TEMPORARIA, BEM COMO O PESSOAL DE APOIO AS ACOES EMERGENCIAIS AQUISICAO OBJETIVANDO O ATEND | RESTAURANTE VARANDAO EIRELI | 03.574.984/0001-02 | R$ 2.040,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/02/2025 | 0000055/2025 | 0000056/2025 | 0000019/2025 | 0000603/2025 | DIARIA ESTIMATIVA EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO, PARA FUTURAS E EVENTUAIS VIAGENS PARA VITORIA/ES E DEMAIS MUNICIPIOS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE APIACA. | GILDO GONCALVES DE LIMA JUNIOR | ***.324.107-** | R$ 400,00 | | R$ 150,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/02/2025 | 0000053/2025 | 0000054/2025 | 0000119/2025 | 0000602/2025 | DIARIA ESTIMATIVA EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO, PARA FUTURAS E EVENTUAIS VIAGENS A VITORIA/ES E DEMAIS MUNICIPIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | HUDSON DIAS ROZEIRA | ***.702.107-** | R$ 600,00 | | R$ 610,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |